送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-07-06 15:05

文化业一般纳税人计提工资时可以把社保公积金一起计提。 
为了账目清晰,建议工资、社保、公积金要分开计提。 
工资计提: 
借:管理费用——工资 
借:销售费用——工资 
贷:应付职工薪酬 
社保计提: 
借:管理费用——社保 
借:销售费用——社保 
借:应付职工薪酬——社保 
公积金计提 
借:管理费用——公积金 
借:销售费用——公积金 
借:应付职工薪酬——公积金

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文化业一般纳税人计提工资时可以把社保公积金一起计提。 为了账目清晰,建议工资、社保、公积金要分开计提。 工资计提: 借:管理费用——工资 借:销售费用——工资 贷:应付职工薪酬 社保计提: 借:管理费用——社保 借:销售费用——社保 借:应付职工薪酬——社保 公积金计提 借:管理费用——公积金 借:销售费用——公积金 借:应付职工薪酬——公积金
2017-07-06 15:05:36
月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2016-12-30 15:10:17
借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,应交税费-应交个人所得税
2022-03-06 14:50:47
你好!1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 公积金跟社保一样
2021-10-22 13:46:30
您好,请参考。公积金参照社保即可。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2017-04-03 18:54:00
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