- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-07-07 10:19
你好,月未计提工资,借:管理费用 贷:应付职工薪酬,结转增值税,借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,计提附加税,借:税金及附加 贷:应交税费-城建税等,结转损益,借:主营业务收入 贷:本年利润 借:本年利润 贷:成本费用类科目,年末,借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
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您好,明烨老师回答的第一个分录 借:待处理财产损溢 贷:存货 就是把存货转出的分录
2021-12-30 15:28:26
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你好,月未计提工资,借:管理费用 贷:应付职工薪酬,结转增值税,借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,计提附加税,借:税金及附加 贷:应交税费-城建税等,结转损益,借:主营业务收入 贷:本年利润 借:本年利润 贷:成本费用类科目,年末,借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
2017-07-07 10:19:22
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账务处理是对的,同学
2019-07-05 11:50:16
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您好,第二小题
借:库存商品2000
贷:待处理财产损益2000
2021-12-08 19:53:01
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你好,需要计算,做好了发给你
2020-07-30 08:12:23
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