送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-07 10:15

借;预付账款  贷;银行存款

yjy 追问

2017-07-07 10:16

可是对方已经开票给我了,而且已经认证了

邹老师 解答

2017-07-07 10:17

借;销售费用   应交税费(进项税额)  贷预付账款 
再做这个分录

yjy 追问

2017-07-07 10:32

可是这个费用是我九月份才发生,不是这个月发生的,做在这个月的话不就增加了这个月的费用了吗

邹老师 解答

2017-07-07 10:33

你好,所有先做预付,9月份取得发票才做费用啊

yjy 追问

2017-07-07 10:36

老师我可能没说明白,我这个月已经取得发票并且已经付款,但是实际上是9月份发生的费用,那我这个月应该怎么处理?

邹老师 解答

2017-07-07 10:37

你好,借;销售费用 应交税费(进项税额) 贷;银行存款 
取得发票并付款,只能是这样处理了

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