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yjy
于2017-07-07 10:14 发布 781次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-07-07 10:15
借;预付账款 贷;银行存款
yjy 追问
2017-07-07 10:16
可是对方已经开票给我了,而且已经认证了
邹老师 解答
2017-07-07 10:17
借;销售费用 应交税费(进项税额) 贷预付账款 再做这个分录
2017-07-07 10:32
可是这个费用是我九月份才发生,不是这个月发生的,做在这个月的话不就增加了这个月的费用了吗
2017-07-07 10:33
你好,所有先做预付,9月份取得发票才做费用啊
2017-07-07 10:36
老师我可能没说明白,我这个月已经取得发票并且已经付款,但是实际上是9月份发生的费用,那我这个月应该怎么处理?
2017-07-07 10:37
你好,借;销售费用 应交税费(进项税额) 贷;银行存款 取得发票并付款,只能是这样处理了
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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yjy 追问
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