- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,按金税盘的数据申报,然后做调整
借;相关科目 贷;应交税费(销项税额)
2017-07-07 10:41:48

首先,把上月开票17个点发票,按上个的分录红冲,重新把16个点的发票做分录。
2018-07-10 06:14:01

借;以前年度损益调整 贷;应交税费(销项税额)
做这个调整分录
2017-11-22 14:35:01

您好
借:管理费用 贷:库存现金
借:应交税费——应交增值税(税款减免) 借方负数:管理费用
2019-10-15 10:46:24

借;应交税费-应交增值税 贷;管理费用400
借;应交税费-应交增值税 贷;管理费用420
2016-09-12 09:28:35
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