老师,已经收到的专票的(可抵扣)的预付账款,应该如何做账呢? 查准则是 借:预付账款,贷:银行存款,但老师进项专票在收到的时候就可以抵扣,可抵扣的增值税该如何体现呢?
Q
于2022-11-29 16:23 发布 819次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
您好,预付一般是提前支付,用采购商品或服务冲预付
2021-03-05 06:34:32
你好 预付账款增加,银行存款减少,都是资产类科目,先要理解预付账款的含义。
是我把钱先打给供应商,钱少了,资产多了,这个资产相当于存货,货会发过来的,货过来了,再把预付账款冲销掉。
2021-03-05 06:35:14
可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
你好 买商品时是支会价税合计的金额 预付款付的就是价税合计的金额 预付款不够支会的可以用银行存款补付尾款
2019-11-07 08:43:03
您好,第一种做法,谢谢
2021-03-02 00:20:59
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