送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-07 16:06

促销服务费发票含税金额是90000,其他业务收入为87378.64,核销促销员工资,3000一人,共十人,3个月,那其他业务成本就有90000高于收入怎 
么处理?发票没开之前可以先计提成本吗

雨晴 追问

2017-07-07 16:36

促销人数不够,可以用管理部门人员凑数吗?可是管理人员已经每月做到管理费用,也已经交纳社保,怎么做分录

雨晴 追问

2017-07-07 19:16

意思就是把管理费用做为其他业务成本,再把社保工资2700调为促销员工资3000入账?收入发票还没有开,工资要先计提,在没有其他业务收入情况 
下,还是可以先做其他业务成本 工资吧

宋生老师 解答

2017-07-07 14:58

你好!如果是你们公司的人员,做工资计入应付职工薪酬

宋生老师 解答

2017-07-07 16:10

您好!你这个工资确实是有这么多就按这样。 
2,有收入才结转对应的成本。

宋生老师 解答

2017-07-07 16:40

你好!可以的。你一样加到工资上面。

宋生老师 解答

2017-07-08 17:09

你好!管理费用的一部分可以作为其他业务成本。但是这个社保工资2700调为3000不明白你的意思。 
不可以。成本是对应收入的。

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相关问题讨论
你好!如果是你们公司的人员,做工资计入应付职工薪酬
2017-07-07 14:58:48
你好,你们维修的成本就是人工费,还有你的配件等。
2021-04-03 16:39:52
其实没有太大区别。
2018-11-19 10:08:59
计提你非主营业务的工资
2019-01-11 17:22:39
您好!应付职工薪酬不涉及结转到本年利润哦
2021-11-17 18:43:57
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