送心意

家权老师

职称税务师

2022-12-02 15:32

借:应收账款678000
      贷:主营业务收入600000
     应交税费-增值税-销项78000

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同学你好 你这个分录不对 分录应该是 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-13 10:46:16
您好,这个的话,甲公司  借 银行存存款 10000  贷 预收账款 10000  借 预收账款 10000    应收账款 11000%2B1430-10000=2430贷 主营业务收入 11000  应交税费1430
2023-12-08 21:12:30
借:应收账款678000       贷:主营业务收入600000      应交税费-增值税-销项78000
2022-12-02 15:32:23
你好,你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34
你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35
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