老师好,11月份申报10月份增值税,应交税额是5000,当时已经缴了。现在12月份申报11月增值税,因为11月无销项所以零申报,为什么增值税申报主表第25栏起初未缴税额,第27栏本期已缴税额,第30栏本期缴纳上期应纳税额都是5000,当时都已经缴了啊,为什么这几栏数额不是0呢?
月亮粑粑
于2022-12-02 18:39 发布 1082次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
25蓝这里面它是根据上一个月的应补税款来的,如果你是正常交税的,30蓝和25栏填写一样的就可以的,这里没有关系,它是自动的,不影响你交税。
2022-12-02 18:45:23
你好,对的是的,附加税打开保存一下就行。
2022-05-11 19:23:47
提示你勾稽关系不对,上期已交的税在主表填了吗
2017-03-10 13:20:47
学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
需要申报。
2017-06-17 08:14:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息