出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答

1月1日,甲公司销售产品一批,售价40万元,增值税5.2万元,1月3日,收到买家用银行存款支付的货款。该批产品原账面成本价32万元。请编写相关分录。
答: 你好 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品
1月1日,甲公司销售产品一批,售价40万元,增值税5.2万元,1月3日,收到买家用银行存款支付的货款。该批产品原账面成本价32万元。请编写相关分录。
答: 你好 借:银行存款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,小规模按季申报,季度总开票4万专票,分录:借:银行存款,贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项)那收到成本发票怎么做分录啊,是不是,借:主营业务成本,贷:银行存款,还是说成本分录是:借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项) 贷:银行存款
答: 借主营业务成本,贷银行存款。

