老师,麻烦问一下我们是从9月份开始申请加计抵减的,如果要补以前月份的话要改申报表,可以申请退税,但是申请了之后加计抵减的那部分是不是要并入利润交所得税
496442316
于2022-12-07 11:38 发布 350次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-12-07 11:39
对的,是的,需要交所得税的。
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你好 你次年就可以申请汇算退税的 。 或者申请修改申报表去退税
2021-03-05 10:48:29
你好; 可以抵减的;如果退税的话;看你地方税务局运行是可以退税的
2023-03-20 14:23:24
您好
所得税退税申请,不需要提供凭证
2021-03-15 09:51:55
你好 多缴纳了税费 那你有去申请退税了吗 ? 如果 不申请的话 你就留抵以后抵减就行了。 你缴纳的时候不是做了 假如多缴纳了5000元 借应交税费-应交企业所得税 5000贷银行存款5000。 等着你下次计提了假如是发生了 6000元 比如 借所得税费用6000贷应交税费-应交企业所得税 6000 再补缴纳1000即可 :借应交税费-应交企业所得税 1000贷银行存款1000 这样就可以抵减 。
2020-11-16 17:53:22
你好,现在还不能退的,汇算清缴完才能退
2022-12-07 15:54:59
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