送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-10 11:55

你好,可能是有的软件识别不了管理费用的贷方发生金额 
你可以这样 
借:管理费用820  
贷:库存现金820  
 
借:应交税费-应交增值税(全额减免)820  
借:管理费用  -820

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你好,可能是有的软件识别不了管理费用的贷方发生金额 你可以这样 借:管理费用820 贷:库存现金820 借:应交税费-应交增值税(全额减免)820 借:管理费用 -820
2017-07-10 11:55:36
你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
您好,单纯从你描述和分录上看没毛病
2019-08-06 16:59:41
您好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 后面那个是计入税金及附加。
2017-04-18 16:51:49
学员你好,增值税及小税种:计提都应交税费, 借:税金及附加(小税种)/主营业务收入(增值税) 贷:应交税费 缴纳时 借:应交税费 贷:银行存款
2022-03-18 16:48:47
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