购买方未抵扣的跨月发票,我们销售方打红负数发票,那原始凭证需要把两次抵扣联放一起做账吗?还是只需负数发票的第一联?那两次的抵扣联怎么办
水中的小鸟
于2022-12-08 10:19 发布 473次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-12-08 10:21
你好,原始凭证的话,咱可以把那个红色发票三联单独放在一起,把原来的那个三联单独放在一起就可以。
相关问题讨论
需要附上你们的发票就可以
2019-04-19 14:52:11
你好,原始凭证的话,咱可以把那个红色发票三联单独放在一起,把原来的那个三联单独放在一起就可以。
2022-12-08 10:21:59
您好,一般情况下,需要负数发票记账联,退货单,做原始凭证就行了。
2019-08-26 22:42:44
你好 需要附负数发票以及发票明细即可
2020-04-07 10:59:37
同学 你好
销售方,销项负数发票3联,和之前开错的发票都要一起作为原始凭证做账
2018-11-28 10:51:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
水中的小鸟 追问
2022-12-08 10:23
李霞老师 解答
2022-12-08 10:27
李霞老师 解答
2022-12-08 10:27