甲方以房抵我司材料款100万,我司又以80万价格将此房抵下游供应商的材料款50万,下游供应商将差价30万汇入我司。差价20万如何处理?此房不过户我司,如何做账务处理?
可靠的发夹
于2022-12-08 21:51 发布 995次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-12-08 21:54
您好
差价20万只好计营业外支出了
写三方债权债务转让 甲方对供应商的80万债权转让给您单位 然后供应商跟您单位抵50万 汇入30万
借:银行存款 30
借:应付账款 50
借:营业外支出 20
贷:应收账款 100
相关问题讨论

同学你好
收到发票计入成本就行了
2021-11-25 10:38:59

您好
差价20万只好计营业外支出了
写三方债权债务转让 甲方对供应商的80万债权转让给您单位 然后供应商跟您单位抵50万 汇入30万
借:银行存款 30
借:应付账款 50
借:营业外支出 20
贷:应收账款 100
2022-12-08 21:54:11

给您公司开发票了吗?您预付款项了吗?
2018-03-01 16:36:59

按你实际付款的200入账就可以
2020-07-29 10:53:33

你好 这个供应商后期还会开票给你们吗 委托加工这个发票也不会开票了吗
2020-04-09 12:05:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息