甲方以房抵我司材料款100万,我司又以80万价格将此房抵下游供应商的材料款50万,下游供应商将差价30万汇入我司。差价20万如何处理?此房不过户我司,如何做账务处理?
可靠的发夹
于2022-12-08 21:51 发布 944次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-12-08 21:54
您好
差价20万只好计营业外支出了
写三方债权债务转让 甲方对供应商的80万债权转让给您单位 然后供应商跟您单位抵50万 汇入30万
借:银行存款 30
借:应付账款 50
借:营业外支出 20
贷:应收账款 100
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您好
差价20万只好计营业外支出了
写三方债权债务转让 甲方对供应商的80万债权转让给您单位 然后供应商跟您单位抵50万 汇入30万
借:银行存款 30
借:应付账款 50
借:营业外支出 20
贷:应收账款 100
2022-12-08 21:54:11
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同学你好
收到发票计入成本就行了
2021-11-25 10:38:59
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给您公司开发票了吗?您预付款项了吗?
2018-03-01 16:36:59
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按你实际付款的200入账就可以
2020-07-29 10:53:33
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做红冲以前暂估,再发票入账吧
2017-02-08 09:56:36
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