送心意

朱小慧老师

职称注册会计师,初级会计师

2022-12-10 10:39

您好  解答如下
借:在建工程 50500
   应交税费-应交增值税(进项税)6545
贷:银行存款  57045


借:在建工程 11000
  贷:原材料 5000
  应付职工薪酬 6000


借:固定资产 61500
  贷:在建工程 61500

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您好  解答如下 借:在建工程 50500    应交税费-应交增值税(进项税)6545 贷:银行存款  57045 借:在建工程 11000   贷:原材料 5000   应付职工薪酬 6000 借:固定资产 61500   贷:在建工程 61500
2022-12-10 10:39:52
你好 3.1号 借在建工程-设备款100 进项税 13 贷银行存款 113 3.10 借在建工程-安装费10 进项税0.9 贷银行存款 10.09 同时 借在建工程-材料费 9 贷原材料9 借在建工程-工资 6贷应付职工薪酬-工资 6 3.15 借固定资产 贷在建工程-设备款100 在建工程-安装费10 在建工程-材料费 9在建工程-工资 6
2020-04-13 17:56:14
你好,就是因为你付了才可以抵扣
2020-04-17 00:08:43
您好,是需要会计分录是吧
2023-05-16 21:37:13
你好需要计算做好了给你
2022-05-17 21:17:05
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