送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-11 09:34

你好!你开出去的时候,借应收账款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税就可以了

宋生老师 解答

2017-07-11 09:48

那收到供电所电费发票的时候做怎么做?

宋生老师 解答

2017-07-11 09:51

你好!你们可以当做管理费用或者制造费用入账 
借管理费用-水电费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款

宋生老师 解答

2017-07-11 09:57

@宋老师:我们有分割啊,实际用5000,拿10000的票,怎么做账,剩下5000,做其他业务支出么?

宋生老师 解答

2017-07-11 09:58

你好!你这个相当于你买来1万,卖出去5000,自己用5000了啊

宋生老师 解答

2017-07-11 10:01

@宋老师:是的,就是这样的

宋生老师 解答

2017-07-11 10:01

你好!是啊。分录就是按上面的就可以了啊。

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相关问题讨论
你好!你开出去的时候,借应收账款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税就可以了
2017-07-11 09:34:38
你好 这是同一家公司吗   
2021-04-29 09:05:05
可以,你可以按你们实际直接做账,下次不要预估按你们实际发生的入账就可以
2019-04-01 13:05:41
您好!您如果电费发票单是500元,就按500元做分录。如果发票上面是480元,则多的20做预付账款。
2016-04-05 18:29:35
你好,对的
2018-10-15 10:43:25
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