我看会计发工资的分录 借应付工资 贷银行卡 然后计提上个月的工资 借营业费用的工资薪金-0.01 贷应付工资0.01 想问一下后面这个分录为什么这么做呢 手上只有支付证明单看不到银行支出 不确定是不是支付差0.01才这么做
安静的麦片
于2022-12-13 16:50 发布 476次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-12-13 16:51
你好; 是不是因为费用多做了 。 工资少做了 去处理了尾差 ; 去看看 工资表 和你 计提金额是不是有差异
相关问题讨论

你好; 是不是因为费用多做了 。 工资少做了 去处理了尾差 ; 去看看 工资表 和你 计提金额是不是有差异
2022-12-13 16:51:51

你好 你看下分校是不是申请在当地独立核算的; 如果是的话 建议分别来做账 分别建立账套做账
2021-05-08 09:30:12

1、工资计提(应发工资数)
借:制造费用—工资 (生产人员)
管理费用—工资 (管理人员)
销售费用—工资 (销售人员)
贷:应付职工薪酬—工资
2、计提企业缴纳的五险一金
借:制造费用 (生产人员)
管理费用 (管理人员)
销售费用 (销售人员)
贷:其他应付款—养老 / 医疗等
其他应付款—住房公积金
上面1和2可以合并处理,这里分开是为了说明问题
3、发放工资时
借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数)
贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数)
其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额)
其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额)
应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额)
4、实际交纳
借:其他应付款—养老 / 医疗等
其他应付款—住房公积金
应交税费—应交个人所得税
贷:银行存款。
2020-04-14 11:10:08

可以现金发,现在网银转不麻烦最好公户支付,
2019-08-15 13:13:15

同学,为什么不直接
借:管理费用
贷:银行存款
如果费用报销和实际支付时间差得远,可以用你的分录
2019-01-23 23:56:27
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