送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-12-13 16:51

你好;    是不是因为费用多做了 。        工资少做了  去处理了尾差  ; 去看看   工资表 和你 计提金额是不是有差异   

安静的麦片 追问

2022-12-13 17:01

可是金额没差

安静的麦片 追问

2022-12-13 17:02

加起来的数字没差

meizi老师 解答

2022-12-13 17:03

你好;   没有差异;  那你就去工资表多少金额; 计提多少金额 ;  你做了多少金额; 是否有差异; 没有差异; 这笔分录就不对   

安静的麦片 追问

2022-12-13 17:05

在吗老师

meizi老师 解答

2022-12-13 17:08

在的; 你看看上面回复   

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你好;    是不是因为费用多做了 。        工资少做了  去处理了尾差  ; 去看看   工资表 和你 计提金额是不是有差异   
2022-12-13 16:51:51
你好  你看下分校是不是申请在当地独立核算的; 如果是的话  建议分别来做账    分别建立账套做账 
2021-05-08 09:30:12
1、工资计提(应发工资数) 借:制造费用—工资 (生产人员) 管理费用—工资 (管理人员) 销售费用—工资 (销售人员) 贷:应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借:制造费用 (生产人员) 管理费用 (管理人员) 销售费用 (销售人员) 贷:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 上面1和2可以合并处理,这里分开是为了说明问题 3、发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数) 贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数) 其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额) 其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额) 应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额) 4、实际交纳 借:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款。
2020-04-14 11:10:08
可以现金发,现在网银转不麻烦最好公户支付,
2019-08-15 13:13:15
同学,为什么不直接 借:管理费用 贷:银行存款 如果费用报销和实际支付时间差得远,可以用你的分录
2019-01-23 23:56:27
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