老师我们单位收到一部分钱,借,银行存款,贷其他收入,支出时借事业支出,贷银行存款,可由于一部分人的卡号错误,其中少部分钱退回来了,这时怎么做分录?
青海人
于2017-07-11 20:21 发布 1095次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-07-11 20:41
可是支票存根上全打出去了,退来的怎么办
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直接按实际打款支出,借:事业支出
贷:银行存款
钱未打出去的,不用计算事业支出
2017-07-11 20:27:56
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比如预付原材料
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
剩余款项退回
借:银行存款
贷:预付账款
2018-11-17 20:01:19
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您好,您这是一笔什么性质的补助,是专款专用的话,那就只能用于补贴协议规定的项目,这不可以用来搞非这个项目的活动,不是专款专用的,那就和正常的资金支出一样处理。
2019-05-30 16:39:03
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你好,支出的是费用吗? 支出部分时,借管理费用等 贷预付账款 退回来时借银行存款 贷预付账款
2018-11-18 19:23:29
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你好 计提的是工资吗? 那你补计提 我举例借管理费用-工资 1107+2500 贷应付职工薪酬1107+2500 意思还有2500没发 。那你需要一起计提的 没发放的 2500挂应付职工薪酬贷方放着
2020-01-03 11:33:36
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