送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-07-11 23:17

您好,不对,应该是,购买时,借,管理费用-服务费用,1050,贷,现金或者银行存款,1050,抵扣时,借,应交税费-应交增值税,1050,借,管理费用-服务费用,负数1050。

惠栋梁 追问

2017-07-11 23:17

@王老师:好的

王雁鸣老师 解答

2017-07-11 23:18

您好,祝你学习进步,工作顺利。

惠栋梁 追问

2017-07-11 23:19

@王老师:谢谢老师。

惠栋梁 追问

2017-07-11 23:21

@王老师:我想咨询一下增值税结转的分录销项,进销,转出未交增值税,未交增值税之间的关系

王雁鸣老师 解答

2017-07-11 23:26

您好,不客气,不好意思,这个关系我不清楚,麻烦您另外提出问题看看其他老师的答复吧,谢谢。

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您好 借:管理费用——办公费 贷:银行存款 实际抵减增值税的时候 借:应交税费——应交增值税——减免税款 借方蓝字 借:管理费用 借方红字
2019-07-13 15:51:00
你好,借 管理费用 贷 银行存款 抵扣时 借 应交税费-应交增值税(减免税款) 贷 管理费用
2019-03-08 16:22:15
购买时 借:管理费用——办公费 贷:库存现金 减免时 借:应交税费——应交增值税(减免税额) 贷:营业外收入——减免税费
2017-10-18 14:53:03
借管理费用办公费 贷其他应付款老板
2017-03-16 10:04:34
借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
2019-11-05 19:53:44
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