- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-07-11 23:17
您好,不对,应该是,购买时,借,管理费用-服务费用,1050,贷,现金或者银行存款,1050,抵扣时,借,应交税费-应交增值税,1050,借,管理费用-服务费用,负数1050。
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您好
借:管理费用——办公费
贷:银行存款
实际抵减增值税的时候
借:应交税费——应交增值税——减免税款 借方蓝字
借:管理费用 借方红字
2019-07-13 15:51:00
你好,借 管理费用 贷 银行存款
抵扣时 借 应交税费-应交增值税(减免税款) 贷 管理费用
2019-03-08 16:22:15
购买时
借:管理费用——办公费
贷:库存现金
减免时
借:应交税费——应交增值税(减免税额)
贷:营业外收入——减免税费
2017-10-18 14:53:03
借管理费用办公费 贷其他应付款老板
2017-03-16 10:04:34
借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
2019-11-05 19:53:44
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