送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-12 14:18

你好!跟暂估的分录一样,只是金额写负数。 
另外,不允许跨年的。跨年的还没有收到发票的,在汇算清缴的时候调增

香水百合 追问

2017-07-12 14:34

如果暂估的金额和发票金额不一致时,该怎么处理?冲完暂估后是不是还有一笔账务处理呢?那收回发票领用的那笔就不需要做账务处理吗?

宋生老师 解答

2017-07-12 14:49

你好!红字冲减暂估的,然后按发票来就可以了。如果你已经领用了,并且不一致的话是需要调的

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