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香水百合
于2017-07-12 14:15 发布 815次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-07-12 14:18
你好!跟暂估的分录一样,只是金额写负数。 另外,不允许跨年的。跨年的还没有收到发票的,在汇算清缴的时候调增
香水百合 追问
2017-07-12 14:34
如果暂估的金额和发票金额不一致时,该怎么处理?冲完暂估后是不是还有一笔账务处理呢?那收回发票领用的那笔就不需要做账务处理吗?
宋生老师 解答
2017-07-12 14:49
你好!红字冲减暂估的,然后按发票来就可以了。如果你已经领用了,并且不一致的话是需要调的
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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香水百合 追问
2017-07-12 14:34
宋生老师 解答
2017-07-12 14:49