- 送心意
立峰老师
职称: 注册会计师,税务师
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同学你好
如果当时已确认过收入。我们正常按收到服务款项处理
借:银行存款 2000 贷应收账款2000
2022-12-19 23:52:48
你好
当时的分录的是怎么做的?
2019-10-28 11:12:54
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊借管理费用,办公费贷预付账款。
2022-01-17 10:27:22
你好,你是减免转进项错了吗
2019-03-18 10:56:56
借,预付定金12
贷,银行存款12
借,销售费用
贷,预付账款
应付帐款
借,应付帐款
贷,银行存款
2021-07-06 23:08:32
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