送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-13 09:54

借;预收账款  贷;应收账款   24195 
做这个调整分录

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相关问题讨论
借;预收账款 贷;应收账款 24195 做这个调整分录
2017-07-13 09:54:50
你好 预收款项可以这样做 借银行存款,贷预收账款 不过预收账款要是发生多 也应该设置二级科目 预收要是很少 可以摘要里注明客户名称
2021-06-18 17:29:47
应收预收科目本来就是对应的科目,要用到预收的时候就应该要用预收,如果你一定要用应收账款科目,那么就是借银行存款,贷应收账款(负数),这样才能提现出来是预收,但是这种情况如果很多,就会造成你资产负债表的资产总额出现负数,所以,我不建议你这么处理。
2019-04-18 14:49:23
没有收到的,不用入账的
2019-12-27 15:10:42
您好,您是当月收入没有结转?是哪个分录没有做?可以反结帐,做再当月就可以了,或者下月调账
2021-11-03 20:19:09
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