出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答

有一笔主营业务收入3200,发票开了1600,还有1600半年以后开发票,这笔凭证怎么做
答: 您好,全额记入收入。借银行存款贷主营业务收入应交税费。没开票的,属于无票收入。
老师你好,我们想问下,我们公司以前主营业务收入只有租赁,就直接写主营业务收入。没有二级明细,但是现在开发票给顾客,内容有租赁的,有广告的,分录是不要分开写,主营业务收入-租赁主营业务收入-广告还是可以直接统一写主营业务收入
答: 你好,可以直接统一写主营业务收入
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
做内帐,在8月份卖出产品,没有开发票,当时做的分录是:借:主营业务收入,贷:应收帐款,现在12月份开出发票,要怎么做帐呀?
答: 您好!你这8月份做错了啊。 你先用红字冲减8月份的。然后做借:应收账款 贷主营业务收入


123456 追问
2017-07-13 16:10
宋生老师 解答
2017-07-13 16:12