发票抵扣联和发票联分开做账务处理有什么风险?就是现在会计做账的习惯是先拿抵扣联进行认证,然后做账冲减费用,等以后发票联来了再做账务处理。
LEaves
于2017-07-13 16:48 发布 1102次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-07-13 16:49
你好!没有什么分险啊。本来抵扣联就不做账务处理的。做到账里面的是发票连
相关问题讨论
你好!没有什么分险啊。本来抵扣联就不做账务处理的。做到账里面的是发票连
2017-07-13 16:49:02
你好,之前的蓝字发票退回来没有?如果已经退回来了,开具的红字发票就不用给客户
2020-01-10 16:30:31
把还在的一联复印备查,原件做入账分录的附件
2017-08-22 17:17:42
首先,可以根据财务会计准则的要求,在发票收入科目下,将抵扣联所列明的金额作为你的收入进行登记。其次,你可以在应交增值税科目下,登记相同金额,以此来抵扣增值税税额。
2023-03-22 15:32:08
你好
这个是收集起来,装订在一起的
2022-04-14 21:50:43
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