年12月15日,甲公司采用托收承付结算方式销售A产品10件,价款20000元,增值税2600元,用银行存款代垫运杂费200元,已开具增值税专用发票,办妥托收手续。该批商品的实际成本为15000元。在办妥托收手续后得知,客户发生财务困难,近期无法支付货款;客户承诺将商品退回。2022年1月10日,甲公司收到客户退回的增值税专用发票及A商品10件,验收入库要求:根据甲公司实际发生的经济业务,编制会计分录
炙热的果汁
于2022-12-26 16:43 发布 516次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-12-26 16:52
你好
销售的时候
借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
退回的时候
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
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你好
(1) 12月2日,采用支票结算方式向甲公司销售A产品100件,价款100 000元,增值税为13 000元。
借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
(2) A产品单位成本600元,结转A产品销售成本。
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
(3) 用银行存款支付办公费5000元,增值税650元(经认证可以抵扣),合计5 650元。
借:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
(4) 取得捐赠收入50 000元存入银行。
借:银行存款 ,贷:营业外收入
(5)甲公司20x1年12月30日,销售B商品100件,价款为100 000元,增值税销项税额为13 000元,总成本为80000元,规定15天内可以无条件退货,已开具增值税专用发票,甲公司根据以往经验,估计退货率为5%。编制确认销售收入和结转销售成本的会计分录。
借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
2022-12-16 09:23:44
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你好
销售的时候
借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
退回的时候
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
2022-12-26 16:52:27
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您好!办妥手续后还是照常确认收入,结转成本,发现客户困难后,计提坏账准备
2023-10-10 00:14:10
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你好
销售的时候
借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
退回的时候
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
2022-12-26 16:23:22
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您好
请问什么时候发出产品的
2023-08-08 16:43:34
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可年末再转到未分配利润 答
我公司对境外企业提供的技术服务收取的费用,属于 问
提供的境外服务的话,属于 答
老师,独资企业的汇算清缴怎么申报 问
你好,你是核定交企业所得税的还是交个人所得税的企业? 答
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就是我选的这几个表 答
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