送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-12-27 09:57

甲借固定资产240
应交税费应交增值税进项税31.2
累计摊销200
贷无形资产500
应交税费应交增值税销项税13.2
银行存款38

暖暖老师 解答

2022-12-27 09:57


借银行存款38
无形资产220
应交税费应交增值税进项税13.2
贷固定资产清理240
应交税费应交增值税销项税31.2

暖暖老师 解答

2022-12-27 09:58

借固定资产清理300
累计折旧200
贷固定资产500

暖暖老师 解答

2022-12-27 09:58

借资产处置损益60
贷固定资产清理60

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甲借固定资产240 应交税费应交增值税进项税31.2 累计摊销200 贷无形资产500 应交税费应交增值税销项税13.2 银行存款38
2022-12-27 09:57:16
因该项资产交换不具有商业实质,应当以账面价值为基础核算。甲公司换入该设备的入账价值=换出资产的账面价值(250-110)%2B为换入资产发生的相关税费15-收到的补价40=115
2022-03-29 11:29:00
同学你好 因该项资产交换不具有商业实质,应当以账面价值为基础核算。甲公司换入该设备的入账价值=换出资产的账面价值(250-110)%2B为换入资产发生的相关税费15-收到的补价40=115(万元)。
2021-04-20 07:48:55
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-04-22 11:24:00
你好, 借:管理费用-无形资产摊销 贷:累计摊销 无形资产原值是不变的
2019-10-16 13:09:47
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