- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好!
1.计提
借:管理费用-残保金
贷:其他应付款
2018-09-29 12:32:35

你好 需要 借方管理费用贷方其他应付款 借方其他应付款贷方银行
2018-12-07 11:20:20

你好
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-残保金
计提做这个分录
2018-08-11 13:46:52

您好,这个可以不计提,缴纳的时候直接计入管理费用
2020-04-07 12:30:32

你在12月计提吧,借管理费用 贷其他应付款 借其他应付款贷银行就可以
2019-01-14 16:47:21
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