是分公司不可以,总部说不可以转营业外收入,要把进项转出,能不能做一笔相反分录,借:银行存款 5400,贷:固定资产 4615.38 贷:已交税费--应交增值税(进项税额转出) 784.62 可是这样的话固定资产模块里折旧也不对呀,折旧是固定资产模块里生成的
紫怡
于2017-07-14 13:41 发布 744次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
相关问题讨论
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
你好,通常是这样处理
2017-07-05 13:01:35
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
您好
您可以在入账的时候跟成本费用一起做
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-07-01 11:18:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息