老师好,有个问题请教一下,就是目前我们手工账上系统有个衔接的时间,就是我们在核对银行存款期初值得时候是汇率截止到2021.12.31号的,但是我们的系统建账的时间是1月,所以系统上的汇率时间是2022.1.31号,那么这个2021年的期末值跟2022年的本位币期初值有一个差值,请问这个汇兑损益应该怎么做分录。
张凌赫的暑假粉
于2022-12-29 17:30 发布 348次浏览
- 送心意
土豆老师
职称: 会计从业资格证,初级会计师,中级会计师,CPA税法,CPA经济法
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你好
1,是按时间顺序
2,根据你的描述,分别是银收1 号凭证,银付1 号凭证
2024-05-10 13:41:20
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你好同学,
差值计入财务费用
借:财务费用(借方或贷方)
贷:银行存款(借方或贷方)
2022-12-29 17:45:20
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你好,是的,有几个开户银行,就有几个银行日记账!
2018-10-14 08:45:24
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你好你只能核对下没个科目是都正确,像银行你要核对下和对账单是不是一致
2022-04-12 11:59:43
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你好,建议到Q群咨询,这里是会计答疑的。
2017-12-27 16:10:22
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