老师你好,我是混凝土企业,客户较多,今年第一年生产给甲客户多开发票100万并已经确认收入(货物未移交),那么今年给乙客户少开100万因为未对账(货物已经移交),保持今年总收入持平可以吗?
晴空万里
于2022-12-31 17:33 发布 407次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
这样处理可以的哈
2022-12-31 17:35:29
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您好,内账就随便好啦,如果要贷款,可以到本学堂首页-财务管理-银行贷款-贷款报表编制中学习,谢谢。
2017-01-05 20:22:34
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那需要调减这部分收入成本!然后看一下其他收入是否真实!如果只是月末几天几笔,拿只需要调减那几笔收入就可以了。如果是普遍存在的,或者说是被审计单位不配合,那就考虑出具保留意见甚至是否定意见的审计报告了!
2019-08-30 10:11:06
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你好 虚开了发票的话 是必须要红冲或者作废重开的。 专票还是普票?
2019-12-02 18:07:58
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同学您好,这是内账的是吗
2021-07-31 20:43:44
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