老师,如果一张发票费用归属在本月,但进项税不想在本月抵扣。可以本月做费用,进项税做在应交税费-待抵扣进项税额这个科目吗? 下个月抵扣了这张票后,待抵扣进项税额就结转到应交税费-应交增值税进项税额里。
英勇的面包
于2023-01-04 09:47 发布 789次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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