送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-17 12:47

你好,需要分摊 
借;管理费用等科目   贷;待摊费用  10000/12

依旧 追问

2017-07-17 12:50

付款是:借  待摊费用,贷:银行存款;   然后借管理费用;贷待摊费用吗

邹老师 解答

2017-07-17 12:50

你好,是的 ,先做一笔付款分录,然后按月做摊销分录

依旧 追问

2017-07-17 12:50

好的   谢谢

邹老师 解答

2017-07-17 12:51

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

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相关问题讨论
同学你好,可以直接计入到当期费用,直接入管理费用。
2019-10-23 08:42:15
你好,需要分摊 借;管理费用等科目 贷;待摊费用 10000/12
2017-07-17 12:47:40
你好,这个(个贷系统平账专户转入的钱)是你单位实现的收入款项?
2020-08-03 14:18:15
计入无形资产吧
2017-10-18 10:08:20
你好,作废的发票不需要做分录的
2019-11-20 09:05:38
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