送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-01-07 15:30

之前做了应交税费,应交增值税进项吗?

郭老师 解答

2023-01-07 15:31

具体的是调整什么业务的。

优雅的柚子 追问

2023-01-07 15:32

调整成待抵扣的税金

郭老师 解答

2023-01-07 15:35

借应交税费待认证
贷应交税费应交增值税进项

优雅的柚子 追问

2023-01-07 16:47

应该是这样的吧,是不是才能和之前的凭证平掉

郭老师 解答

2023-01-07 16:56

是的是的,你做了这个才可以的,如果你的减免税款没有抵扣的话,你直接把这个分录红冲了就可以的,不用做的,他没法留底。

郭老师 解答

2023-01-07 16:56

你需要抵扣就做,不需要抵扣不用做,不用管。

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相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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