这个月增值税有留底税额,申报出口退税提示这个,是哪里出问题了,那增值税我已经申报了还能改吗 但是我在生成出口退税申报表的时候这边数据和增值税是一致的呢
小静儿-
于2023-01-07 16:52 发布 868次浏览
- 送心意
丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
2023-01-07 16:54
您好!这里提示的是不得抵扣金额不对,要找下原因,增值税申报表只要没交税,就可以修改的
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您好!这里提示的是不得抵扣金额不对,要找下原因,增值税申报表只要没交税,就可以修改的
2023-01-07 16:54:25
您好同学
对的,您的理解是对的。
分录,我们用的是一系列的分录,我全写出来。
销售收入:
借:银行存款、应收账款或预收账款--XXX
贷:主营业务收入--出口销售
结转成本:
借:主营业务成本--出口销售
贷:库存商品--XXX
不可退税部分转成本:
借:主营业务成本--出口销售
贷: 应交税费-应交增值税(进项税转出)
出口退税:
借:其他应收款-出口退税或应收出口退税
贷:应交税金-应交增值税(出口退税)
2019-07-02 14:34:56
您好,您是生产型出口企业吗
2020-02-17 21:55:54
生产企业退的是留抵税额
2020-07-31 09:21:52
同学你好
没有进项就没法退税
2022-12-12 17:34:29
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小静儿- 追问
2023-01-07 16:56
丁小丁老师 解答
2023-01-07 17:02