公司购买了货一批是代发货,先是预付账款 :借:预付账款-A 贷:银行存款 本月发票到了,怎么写会计分录?货不到这里是直接发到客户哪里,也已经开发票给客户会计分录怎么写啊?怎么结转成本啊?
冰凌一笑
于2017-07-18 15:28 发布 990次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-07-18 15:29
你好!你可以同样做入库出库。
借库存商品 贷预付账款
然后发出去,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
然后借主营业务成本 贷库存商品。
相关问题讨论
可以根据完工进度预估成本
借 生产成本 分包成本
贷 应付账款 预估
冲销的时候
借 生产成本(差额)
贷 应付账款 预估(红字)
应付账款 开票(蓝字)
应交增值税 进项税额
2019-12-23 17:46:42
你好!你可以同样做入库出库。
借库存商品 贷预付账款
然后发出去,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
然后借主营业务成本 贷库存商品。
2017-07-18 15:29:25
你可以先暂估成本,然后汇算清缴之前来票冲销暂估的,按照收到的发票来做
2019-12-23 17:14:52
你好,收入的要做未开票收入,借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费(销项税额)
2019-04-23 15:46:34
借:库存商品 应交税费 贷:预付账款,发货,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项,结转,借:主营业务成本 贷:库存商品
2017-07-18 16:05:06
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