送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-07-18 22:57

那如果按预提费用处理,那下个月发票来了。又怎做分录呀?

王雁鸣老师 解答

2017-07-18 22:41

您好,分录,借;预付账款-水电费,贷:现金或者银行存款。可以按当月的电费预提处理,借;管理费用-水电费等科目,贷:应付账款-水电费。

王雁鸣老师 解答

2017-07-18 23:06

您好,下月发票来了,全额红冲那个预提的分录,再按发票金额入账即可。

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