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于2017-07-18 22:34 发布 2505次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-07-18 22:57
那如果按预提费用处理,那下个月发票来了。又怎做分录呀?
王雁鸣老师 解答
2017-07-18 22:41
您好,分录,借;预付账款-水电费,贷:现金或者银行存款。可以按当月的电费预提处理,借;管理费用-水电费等科目,贷:应付账款-水电费。
2017-07-18 23:06
您好,下月发票来了,全额红冲那个预提的分录,再按发票金额入账即可。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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王雁鸣老师 解答
2017-07-18 22:41
王雁鸣老师 解答
2017-07-18 23:06