送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-19 19:51

那对方不需要给我们开票吗?

薇若天际 追问

2017-07-19 20:31

对方必须开票是吗?

薇若天际 追问

2017-07-19 21:06

好的,那就是说对方不开票,对方也无法核算

邹老师 解答

2017-07-19 19:43

借;原材料等科目   贷;应收账款

邹老师 解答

2017-07-19 19:52

需要对方给你公司开具发票的

邹老师 解答

2017-07-19 20:32

你好,是的,否则你外账无法入账核算的

邹老师 解答

2017-07-19 21:09

对方倒是可以核算,只是你这边不好核算

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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
同学你好 你要先补做收入
2022-04-02 15:37:42
账务处理:收到款项:借:银行存款,贷:其他应付款,既然是过账,肯定是要还的,还:借:其他应付款,贷:银行存款。你要过账单位给你写一个过账的说明材料,你们就不需要纳税了。
2017-08-15 13:30:22
你好,计入管理费用-会务费即可。
2021-07-11 10:17:44
借;管理费用400 银行存款 3600 贷;其他应收款 4000
2016-12-19 13:31:11
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