送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-07-19 23:03

您好,内账的话,没有成本就不用做了,内账按实际发生的成本处理的。

小耳朵 追问

2017-07-19 23:05

外账呢,应该怎么做

王雁鸣老师 解答

2017-07-19 23:08

您好,外账的话,您的收入分录,应该是,借;现金4万元,贷:主营业务收入,4万元减去税金,应交税费-应交增值税,4万元*增值税率/(1+增值税率)。成本一般是据实处理的,如果不想交企业所得税,以后能找到发票的,则暂估成本处理,借:主营业务成本,贷:应付账款。

小耳朵 追问

2017-07-19 23:10

找什么票?找什么票?

王雁鸣老师 解答

2017-07-19 23:13

您好,这就不好说了,那就看您能找到什么发票了。

小耳朵 追问

2017-07-19 23:15

哪个类型的呢?这个帮我落实下好吗 我在网上查的 好像只能把工资作为成本南

王雁鸣老师 解答

2017-07-19 23:19

您好,是的,也可以找点培训费,或者会议费之类的发票的。

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您好,内账的话,没有成本就不用做了,内账按实际发生的成本处理的。报个税时的工资怎么做的分录呢?
2017-07-19 23:03:59
您好,内账的话,没有成本就不用做了,内账按实际发生的成本处理的。
2017-07-19 23:03:33
你好,提供服务为主营的,可以的。
2021-08-09 10:13:24
同学您好,计提工资,借成本费用科目——工资9.3万贷应付职工薪酬——工资9.3万 计提单位社保,成本费用科目——社保10000贷应付职工薪酬——社保10000 发放工资,借应付职工薪酬——工资9.3贷其他应收款或其他应付款——个人社保5000应交税费——应交个人所得税2000银行存款等8.8万
2022-04-23 15:57:29
你好 计提个人所得税,借;应付职工薪酬,贷;应交税费——个人所得税 计提工资,借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 发放工资,借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 计提个人所得税是不影响成本的
2019-04-20 17:06:22
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