请对长江公司2019年12月发生的销售业务编制会计分录: 长江公司为增值税一般纳税人,2019年12月发生如下业务: 1、8日,按合同向顺发公司发出A产品1000件, 单价300元, 货款300 000元,增值税税率13%,增值税额39 000元,价税合计339 000元,开出增值税专用发票,收到顺发公司开来的转账支票送存银行。 2、10日,按合同向开源公司发出B产品2000件,单价120元,增值税率13%,货款240 000元,增值税额31200元,价税合计271200元。开出增值税专用发票,产品已托运,江淮公司向银行办妥托收手续。 3、15日,根据销货合同预收元通公司购货款300000元。货款已存入银行. 4、承上题,18日,向元通公司发出A产品1500件,单位售价300元,货款450 000元,增值税率13%,增值税额58500元,价税合计508500元, 开出增值税专用发票。 5、承上题,长江公司20日收到元通公司余款209500元。 6、20日,向佳美公司销售一批不需用的丁 材料500千克,单价40元,价款共计20 000元,增值税2600元,开出增值税专用发票
勤劳的羽毛
于2023-01-10 21:21 发布 407次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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借应收账款791 贷主营业务收入 700 应交税费应交增值税销项税额91
2023-10-31 11:07:14
好,稍等一会儿,我写完分录发给您。
2023-07-11 12:28:49
同学你好
借:原材料21500 应交税费-应交增值税-进项税额2600 贷银行存款 24100
2022-12-17 18:53:40
你好,同学,具体过程如下
1、借银行存款200
贷短期借款200
2、借财务费用200*6%/12=1
贷银行存款1
3、借原材料50000
应交税费应交增值税6500
贷应付票据56500
4、借原材料80000
应交税费应交增值税10400
嗲应付账款90400
5、借应付账款10400
贷银行存款你10400
2023-12-03 19:29:41
同学你好,
借:原材料 902000
应交税费-应交增值税(进项税额)117180
贷:银行存款 1019180
2023-06-16 00:32:07
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