送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-01-11 09:22

有要求你们补企业所得税吗?

郭老师 解答

2023-01-11 09:22

如果没有的话,就做营业外支出。

原来你在这里 追问

2023-01-11 09:43

不是企业所得税,是说增值税税负没有达到,要我们补交7万多的增值税,借方计入什么科目呢

郭老师 解答

2023-01-11 09:46

借营业外支出贷应交税费。

郭老师 解答

2023-01-11 09:46

我的意思有没有要求你们单位补交所得税,如果补交了所得税的话,你做收入不就可以了?

原来你在这里 追问

2023-01-11 10:17

您的意思是如果还要补交企业所得税,就做收入增加?分录怎么做呢?

郭老师 解答

2023-01-11 10:18

借应收账款,贷以前年度损益调整应交税费,销项
借应交税费销项
贷应交税费查补税款

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相关问题讨论
您好,是的,增值税是价外税,本来就不会影响利润表的嘛
2024-11-21 18:30:31
你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你好 如果转出未交增值税贷方有余额的 这样结转到未交增值税 缴纳了之后冲
2019-01-04 14:22:27
你好,需要把应交税费-应交增值税-预缴增值税 科目  换成应交税费-应交增值税(已交税金)科目核算才是的 
2021-03-02 17:38:53
您好!操作是可以这样。但是预交的时候,是计入应交税费—应交增值税—已交税金 贷银行存款。
2020-12-14 16:30:56
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