18年漏报了一笔无票收入49000,然后22年做留底退税的时候进项税额多转出了42000,后期按正确的在相应的征期内都改了增值税报表,两个抵减之后差7千多,然后7千缴回国库了,我咋做账这七千增值税??(另外 私企从始至终没有结转过增值税。)
美多
于2023-01-11 11:06 发布 202次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-01-11 11:15
同学你好
你结转增值税就可以了
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不能退税的,下年继续抵扣
2023-02-01 15:57:54
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一般是填在18栏 你们这个情况哈
2024-01-02 11:15:31
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你好 收入做在22年了吧 以前年度损益科目 这样你的应交增值税销项就会增加 缴纳时 借应交税费-未交增值税 贷银行存款
2023-01-10 13:56:52
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同学你好
你结转增值税就可以了
2023-01-11 11:15:24
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你好,你这个不影响你加计抵减的
2022-04-26 16:53:59
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