向某公司销售电子元件一批,共计390000元,增值税销项税额为66300元,上个月已预收货款300000元,剩余款项尚未收到。分录应该怎么写啊?
李欣镁
于2017-07-20 20:20 发布 1461次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-07-20 20:21
借;预收账款 300000 应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
相关问题讨论
借;预收账款 300000 应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2017-07-20 20:21:49
您好,这个是可以的呢
2021-10-28 11:19:33
您好,这个是需要分录吗还是
2023-05-09 22:35:37
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2021-06-10 09:49:17
你好,对的是的,需要交。
2021-05-26 12:42:50
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李欣镁 追问
2017-07-20 20:30
邹老师 解答
2017-07-20 20:31