公司的供应商账目比较乱,其中有一个供应商的账目对不上,16年10月-17年现在的发票都么有开,以前的会计都是暂估入库,以前貌似都不对账,现在对账下来 别人给少算了几十万,现在老板也不想给款给对账,按供应商的款。现在我的账目应该怎么处理??谢谢
susie
于2017-07-21 09:04 发布 1016次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,找出正确的分录是什么,错误的分录是怎么做的,然后做更正或调整
2017-07-21 09:04:54
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,此问题已经给予回复
2017-07-21 09:05:07
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,不可以的,二者需要做到一致的
2018-12-10 10:41:56
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,直接挂在暂估科目,等来票后冲回就好
2020-07-10 21:15:26
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,需要做到一致的
2017-05-15 10:21:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息