送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-21 09:59

搞不懂,又是应付,又是预付的

邹老师 解答

2017-07-21 09:44

借:库存商品    贷:应付账款_暂估 
借;预付账款    贷;银行存款 
这个是完整的分录

邹老师 解答

2017-07-21 09:59

你好,第一个是暂估,必须计入应付账款 
第二个是做预付款项,发票没有取得,款项支付了就是计入预付账款核算

懂小姐 追问

2017-07-21 11:04

那我可以不做暂估入账吗,可以直接写借:预付账款  贷:银行存款     到时候收到发票在写借:库存商品   应交税费  贷:预付账款吗。这样登记以后会出现什么问题的?

邹老师 解答

2017-07-21 11:06

你好,也可以 
但是如果你当期就销售了,就需要暂估,然后结转销售货物成本的

懂小姐 追问

2017-07-21 11:25

那要是如果当期没有收到发票,材料已经领用销售如何结转成本,那暂估就冲不了

邹老师 解答

2017-07-21 11:26

你好,这种情况就必须暂估,否则会导致材料负数

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相关问题讨论
您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
您好 请问您收到发票的金额跟您暂估的分录金额一致么
2019-03-19 06:53:56
下月初应该将暂估的红字冲回,然后收到发票按发票入账
2016-08-24 18:09:39
你好,是这样 暂估入库 借:库存商品或原材料 ,   贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料
2021-12-25 14:02:35
您好,对的。
2017-06-05 15:00:27
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