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子涵
于2023-01-12 09:45 发布 302次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-01-12 09:47
你好; 分别按照项目来算; 是的
子涵 追问
2023-01-12 09:51
那就是我这个项目 销项-进=增=6万, 然后其他项目有留底,然后我这个月就交了2000增值税,我可不可以这样理解,我这个项目实际还是交了6万的税,只是整体公司交的税少,这个2000和内帐的6万没关系,我还得把这6万算到我这个项目应该交的税款吗
meizi老师 解答
2023-01-12 09:54
你好1; 是的; 说白了就是按项目核算增值税 明细 ;这样你才能核算到每个项目产生的税费金额
2023-01-12 10:28
这个6万计成本中里可以吗,还有企业所得税怎么处理,是根据实际这个项目的开票收入-成本=利润*0.25% =应交所得税也不和外帐扣的税金一致吧,
2023-01-12 10:31
你好; 都分别来算 ; 税费都在 按照项目来核算收入和成本 以及 税费部分
2023-01-12 10:58
我内帐有无票的成本,是不是我只所得税核算有票的成本
2023-01-12 11:02
你好; 外账是要有发票的成本; 是的 ;内账全部都核算
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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子涵 追问
2023-01-12 09:51
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