送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-01-12 12:51

你好;   你怎么计提的 ;  就算计提了。  也不会不平的 ; 除非你科目  或者金额不对   

旺旺雪饼 追问

2023-01-12 12:54

借管理费用贷应付职工薪酬,计提的单位应缴纳部分

meizi老师 解答

2023-01-12 12:56

你好;   你管理费用结转到 本年利润去了吗; 去看看    

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相关问题讨论
你好,你社保费所做的分录是?
2019-10-22 19:31:46
你好;   你怎么计提的 ;  就算计提了。  也不会不平的 ; 除非你科目  或者金额不对   
2023-01-12 12:51:57
你好 借款是看借的个人 是在其他应该付款增加3000 因为缴纳了社保和滞纳金 应该是未分配利润减少20 其他应付款减少2800
2021-04-02 16:00:34
单位缴纳部分800元计入管理费用 个人部分计入其他应收款
2021-10-26 17:35:49
你好 这个是要放到应付职工薪酬科目的,最终结转到管理费用等科目的
2022-04-12 14:41:47
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