送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-24 12:55

借;银行存款   贷;预收账款  300000 
借;预收账款   贷;主营业务收入390000    应交税费 66300

哦买嘎 追问

2017-07-24 12:58

第二步“借:预收账款 456300 贷:主营业务收入 390000 应交税费 66300 ?除了预收款300000 剩下的钱还没给我呢,老师能把这样做分录的解析出来吗

邹老师 解答

2017-07-24 13:00

你好,没有给就是预收借方,就是应收啊

哦买嘎 追问

2017-07-24 13:05

6月24日,向界铭电子公司销售一批M86YW型号电子元器件,数量600件,每件单价650,共计390000元,应收取的增值税销项税额为66300元,上个月已预收货款300000元,剩余款项未收到。 
 就这个题目的会计分录  我看不懂答案是什么意思 
 
借:预收账款 456300 
   贷:主营业务收入 390000 
       应交税费-销项税额66300 
借:应收账款-156300 
   贷:预收账款-156300

邹老师 解答

2017-07-24 13:06

后面一笔分录其实不需要做啊

哦买嘎 追问

2017-07-24 13:08

上月预收了30万,这月还剩下156300没有收,为什么把这156300也要做到预收账款里去?

邹老师 解答

2017-07-24 13:17

你好,冲销之前预收,而没有必要把差额计入应收

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借;银行存款 贷;预收账款 300000 借;预收账款 贷;主营业务收入390000 应交税费 66300
2017-07-24 12:55:29
借 银行存款 贷主营/其他业务收入 应交税费
2019-11-18 09:01:28
您好,暂估入科 借:原材料等 贷:应付账款——暂估
2019-12-06 09:35:19
你好  这个运费是你公司来承担吗 ?  运输公司开票给你们了 还是开票给的客户 
2021-06-04 16:11:41
您好 跟开具发票一样写分录啊 只是凭证附件没有发票而已 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2022-04-13 16:08:11
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