之前补缴都是 借:管理 560 其他应收 560 贷:银行 1120 这样处理的 然后下月在冲 其他应收 就是上面说的流程,这样操作不可以吗?
回忆
于2017-07-25 14:42 发布 527次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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可以的啊
2017-07-25 15:08:07
老师,没明白
2019-01-23 14:19:56
你好,借支计入其他应收款的
如果是预付工程应付款项,计入预付账款的
2018-03-28 09:28:12
没有问题,真实即可
2017-03-17 13:50:12
你好,借;其他应付款 贷;银行存款
是这样做分录的
2018-09-04 15:36:46
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