送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-07-25 15:36

就是确认收入了,还开发票了,我们也会做成本的,就是说这个钱怎么出?

追问

2017-07-25 15:40

付什么了?直接打在老板的私户上,做应收,老板拿来成本票,再冲应收行不?

追问

2017-07-25 15:54

老师,6月的增值税附加税是按10000计提的,但是实际交的时候是按减去330(税控维护费)算的,附加税也是按减后的增值税算的,这样,7月的增值税和附加税贷方都有余额,我知道增值税可以转营业外收入,那附加税余额该怎么办?一共有30多

李爱文老师 解答

2017-07-25 15:27

哪样走都不安全,因为进入公账的款,需要做收入

李爱文老师 解答

2017-07-25 15:36

那就正常的银行存款账户付出去就行了

李爱文老师 解答

2017-07-25 15:50

可以这样处理,拿成本票来冲销

李爱文老师 解答

2017-07-25 15:58

为什么附加税会有余额呢,是不是计提多了呢,计提多了就冲减,此外将330元转到营业外收入 
补做一张凭证

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