老师 与公司往来的合作方,在我们这结算钱,他们提供成本费用票,和造工资抵他们成本,每月工资发放下去了,这个工资在账上抵不了合作方的成本。有没有办法可以解决工资抵成本的问题呢?
于2023-01-13 11:08 发布 278次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
这个没有办法
得有发票才可以
2023-01-13 11:18:40
你好!这个跟发工资没关系啊。你还是跟以前一样做就好了。只是应付职工薪酬有余额而已
2017-08-02 14:14:43
你好,你计提了就有数据了,没有发放没有关系,计提了就有应付职工薪酬的贷方发生情况
可以根据这个数据来分配
2017-08-02 14:18:14
不可以的。只能是当月计提,下个月发放这个月的工资
2019-09-16 21:20:46
你好,理解的是这一问是第一个表的概括,就是把做工资计提及发放的所有分录。
2019-10-16 23:59:49
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