送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-07-25 21:52

老师,从发出商品结转主营业务成本,不会有错吧?之前没用过发出商品这个科目。      
老师,如果,发票和货,货款,这些的支付是在一个月内,老师你们一般怎么处理,我的话,我会在月底做,不涉及预收,预付这些科目了

王雁鸣老师 解答

2017-07-25 20:50

您好,如果过几天开发票的,借:现金或者银行存款,贷:预收账款,开发票时,借;预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品。 
如果下月开发票的,借:现金或者银行存款,贷:预收账款,结转发出商品时,借:发出商品,贷:库存商品。下月开发票时,借;预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。结转成本,借:主营业务成本,贷:发出商品。

王雁鸣老师 解答

2017-07-25 21:56

您好,不会有错的。您那样处理也是可以的,大多数人都是那样做的。

@ 追问

2017-07-28 17:42

下月开发票时,借;预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。结转成本,借:主营业务成本,贷:发出商品。,这里面发出商品是含税价吗?

王雁鸣老师 解答

2017-07-28 17:53

您好,这里面的发出商品是成本价,(含税价或者不含税价,没这样说的)。

@ 追问

2017-07-28 18:16

老师,我们是6月份收到款,然后发出商品,但是没有开发票,我们公司的买卖乙二醇是进500吨,卖500吨,月月清,所以不用考虑核算,收到款是借:银行存款   贷:预收账款    发出时借:发出商品     贷:库存商品(没开发票),呢,这个时候,不是应该按照买的全部价款算吗

王雁鸣老师 解答

2017-07-28 18:26

您好,这时的发出商品按进价计算。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...